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            內部審計培訓

            內部審計培訓百科_國際注冊內部審計師_內部審計師_注冊內部審計師
            內部審計,是建立于組織內部、服務于管理部門的一種獨立的檢查、監督和評價活動,它既可用于對內部牽制制度的充分性和有效性進行檢查、監督和評價,又可用于對會計及相關信息的真實、合法、完整,對資產的安全、完整,對企業自身經營業績、經營合規性進行檢查、監督和評價。內部審計是外部審計的對稱。由本部門、本單位內部的獨立機構和人員對本部門、本單位的財政財務收支和其他經濟活動進行的事前和事后的審查和評價。這是為加強管理而進行的一項內部經濟監督工作。 更多相關介紹 >>
            • 課程名稱
            • 預算費用
            • 培訓時長
            • 培訓對象
            張影老師_中國企業管理咨詢培訓業著名實戰派典范人物、著名企業管理專家
            張金寶老師_精通財務的EXCEL、PPT、非財講師
            • 張金寶精通財務的EXCEL、PPT、非財講師
            • 擅長領域:非財務人員的財務管理財務報表分析財務管理內部審計成本管理
            • 主講課程:《非財務經理財務管理》、《財務分析與報告》、《Excel在財務管理中的應用》、《PPT創作思維與技術難點解析》《財務系統建設》、《財務體系再造》、《賬務核算體系》、《財務分析體系》、《財務管理體系》、《稅務管理體系》、《資金管理體系》、《預算管理體系》、《風險內控體系》
            • 聘請講師培訓
            馬軍生老師_非財管理、財務分析及風險管控
            • 馬軍生非財管理、財務分析及風險管控
            • 擅長領域:非財務人員的財務管理財務報表分析財務管理內部審計成本管理
            • 主講課程:財務會計系列: 《非財務人員的財務管理》 《銀行信貸人員財務分析》 《高管人員財務課程》 《財務報表高級分析》 《虛假財務報表識別與舞弊風險防范》 《新會計準則及金融工具會計相關專題》 內部控制和風險管理系列: 《內部控制與風險管理》 《財務循環內部控制》 《貨幣資金內部控制》 《內控常見漏洞與對策》 《內部審計與內控實務》 《內控法規及配套應用指引解讀》 《內控與風險
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